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涉财务造假案 中兴财光华遭多股解约

出处:北京商报 作者:马换换 李佳雪 网编:王巍 2025-12-14

由于涉及*ST立方财务造假案,中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴财光华”)被证监会同步追责,并遭到A股客户接连解约。*ST创兴近日披露公告称,鉴于2024年度审计机构聘期已满,公司拟改聘政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“政旦志远”)担任2025年度财务报告和内部控制的审计机构。经北京商报记者统计,今年11月29日—12月13日,A股市场已有*ST创兴、国民技术等超30家公司宣布“弃用”中兴财光华。截至目前,中兴财光华还是23股上市公司的审计机构,暂无IPO客户。

北京商报

*ST创兴在内多股“换所”

中兴财光华被证监会立案调查后,该事件产生的连锁反应开始显现。

据同花顺iFinD,11月29日以来,中兴财光华连遭汉邦高科、ST汇洲、珠海中富等32家上市公司“弃用”。其中,12月13日,包括*ST创兴、华控赛格、德展健康在内的13家上市公司,发布了拟变更会计师事务所的公告。

具体来看,去年11月,*ST创兴宣布拟聘任中兴财光华为公司2024年度审计机构,审计费用为130万元。不过,今年12月13日,*ST创兴宣布变更会计师事务所,拟聘任政旦志远担任公司2025年度财务报告和内部控制的审计机构。

针对变更会计师事务所的原因,*ST创兴方面表示,鉴于2024年度审计机构聘期已满,为更好匹配公司后续发展需要,满足新阶段的审计需求,经公司董事会审计委员会、董事会审议,拟聘任政旦志远担任公司2025年度财务报告和内部控制的审计机构。

尽管*ST创兴在公告中并未提及“换所”系因中兴财光华遭立案调查,但市场层面还是将两者联系到一起。

在*ST创兴之前,宣布“弃用”中兴财光华的国民技术,明确指出其变更会计师事务所的原因与中兴财光华遭立案调查有关。回溯国民技术和中兴财光华的合作历程,2019—2024年,国民技术的年审审计机构均为中兴财光华,双方已合作六年,2024年审计费用为95万元。不过,12月11日,国民技术宣布变更境内会计师事务所,决定聘请中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审亚太”)为公司2025年度境内财务报告及内部控制审计机构,聘期一年。

对于变更原因,国民技术方面表示,原拟续聘的2025年度境内会计师事务所——中兴财光华,因其他个别审计业务被证监会立案调查,为避免该事项对公司2025年度审计工作产生影响,结合公司业务发展和审计需求等实际情况,公司拟变更2025年度境内财务报告及内部控制审计机构为中审亚太。

据了解,11月28日,证监会官网显示,由于涉*ST立方重大违法强制退市案件,证监会决定对所涉会计师事务所执业行为立案调查,在*ST立方涉嫌财务造假的2021—2023年,公司年审审计机构均为中兴财光华。

针对相关问题,北京商报记者致电*ST创兴方面进行采访,不过电话未有人接听。

仍有23家A股客户

截至12月13日,中兴财光华还有23家A股客户。

从时间上来看,云鼎科技今年才将会计师事务所变更为中兴财光华,剩余22家A股客户中,中兴财光华对华夏幸福、能特科技2股的连续审计年限居首,均为14年;*ST立方的审计单位已连续九年为中兴财光华;嘉麟杰、ST西发的审计单位连续审计年限则分别为八年和六年;*ST万方、众泰汽车、麦趣尔、航宇微和北信源5股,则连续五年年审机构为中兴财光华。另外,2023年上市的花溪科技,首发审计机构及2023年、2024年审计机构均为中兴财光华。

从基本面来看,上述23家中,能特科技盈利能力居首,今年前三季度归属净利润约4.53亿元;捷成股份次之,前三季度归属净利润为2.12亿元;龙江交通、ST西发分别排名第三、第四位,前三季度归属净利润分别为1.56亿元和1.45亿元。此外,13股前三季度净利为负值。

另外,经同花顺iFinD统计,80家A股上市公司的去年年报系由中兴财光华审计。去年,上述80股中审计费用最高的为华夏幸福,审计费用达338万元;审计费用为200万元及以上的上市公司还有珠海中富、众泰汽车、星星科技等11家;ST华扬、东华软件、*ST立方等38股审计费用则在100万—200万元;剩余个股审计费用则低于100万元。

据中兴财光华官网,去年中兴财光华审计业务收入为9.91亿元。

资深企业管理专家、高级经济师董鹏表示,立案调查于中介机构而言,直接影响体现在三个维度,一是监管层面将面临业务许可暂停;二是市场层面将遭遇客户集中流失、议价能力断崖式下跌;三是声誉层面将陷入品牌信任崩塌的长期困境。

压实中介机构“看门人”责任

中介机构是资本市场治理的重要力量,发挥着专业把关的积极作用,其执业质量直接关系市场健康运行。近年来,监管部门多次强调压实中介机构资本市场“看门人”责任。

去年6月18日,证监会市场监管一司党支部发布的《以强监管、防风险推动资本市场高质量发展》文章提到,强化“五大监管”,着力提升监管针对性、适应性和有效性。围绕严把入口关、严格持续监管、加大退市监管力度等,加强上市公司全链条监管,提升投资价值。进一步压实中介机构“看门人”责任,引导行业机构端正经营理念,提升合规水平、专业服务能力和核心竞争力。

此外,今年5月15日,证监会发布的去年中国证监会执法情况综述显示,证监会全面追究各类审计、保荐、法律服务等中介机构未勤勉尽责行为的责任,全年罚没6.73亿元,对4家会计师事务所和1家证券公司暂停业务6个月。其中,在恒大地产案中对审计机构普华永道开出3.25亿元的“创纪录”罚单;在金通灵案中对审计机构大华所开出“没一罚五”4100余万元罚单,并暂停从事证券业务6个月,真正实现“罚到痛处、禁到怕处”,推动提升行业执业规范水平。

天使投资人、资深人工智能专家郭涛表示,目前,中介机构存在利益绑定导致独立性缺失的问题,部分中介机构为维系客户合作,放松审计标准,甚至配合被审计方掩盖问题。此外,专业能力与风险识别能力不足也是中介机构面临的又一难题,面对复杂的财务操纵手段,中介机构缺乏有效的审计程序和技术手段进行甄别。对此,行业层面需完善自律规则,建立中介机构执业质量评价体系;机构自身要强化内部质控,明确审计人员责任清单,建立独立的项目复核机制,同时优化客户选择机制,避免因利益妥协放弃审计原则。

董鹏认为,破解中介机构目前面临的难题,需要推动会计师事务所组织形式的深层改革,探索审计委员会直接委托机制;建立动态审计程序智能更新系统,推动审计技术升级以应对新型财务造假;实施“一案双查”穿透监管,对机构和个人实施追责,形成“不敢假、不能假、不想假”的治理闭环。

北京商报记者 马换换 李佳雪

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